送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-06 15:14

你12月份的当月计提当月的,就是做管理费用的。如果是跨年了才动用以前年度损益调整。

菲儿 追问

2023-05-06 15:21

我计提是在管理费用  但是我发放也是走的管理费用   现在跨年了  我如果更正是不是 借:管理费用 (红冲)贷:应付职工薪酬  同时借:管理费用 贷:以前年度调整损益  借:以前年度调整损益 贷利润分配-未分配利润

郭老师 解答

2023-05-06 15:22

借应付职工薪酬、工资,
贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整,
贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

上传图片  
相关问题讨论
计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好,您这个是计提吗
2023-08-02 10:32:46
您好,对的,后面的分录是计提,前面的分录是发放
2022-04-08 10:50:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...