老师,我们支付押金3万,货款1万,用押金抵扣,然后收到 问
您好, 支付押金 借:其他应收款 贷:银行存款 收到退款 借:银行存款2 应付账款1 贷:其他应收款3 答
这个编码对吗老师谢谢 问
你好好对的,现在叫生产生活情况 答
老师您好,请问一下公司兼职员工工资怎么申报 问
你好,兼职也是按照工资薪金所得申报的 答
老师,您好!先进制造企业一般纳税人在2月加计增值税 问
可以的 可以这么做的 答
公司是一般纳税人企业从事家具零售行业,在2024年9 问
同学,你好 直接开具2%的发票 答


我计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬,扣出请假的费用,借:应付职工薪酬,贷:管理费用,是这样吗,
答: 计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借应付职工薪酬-福利费,之后再借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费吗
答: 你好 这个是计提的分录的
管理人员伙食费 直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金可以吗?还是必须通过应付职工薪酬过渡?借:管理费用-伙食费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金?
老师,工资我每月末都计提了的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 请问,社保、医保也应通过借:管理费用-社保 管理费用-医保 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-医保 计提么?








粤公网安备 44030502000945号



努力向上 追问
2022-03-31 16:00
东老师 解答
2022-03-31 16:01