老师,挂靠方钱进来发放工资,可以这么做嘛。1、收到挂靠人钱 借:银行存款100 贷:其他应付款100 2、计提工资 借:主营业务成本 100 贷:应付职工薪酬 100 3、发放工资 借:应付职工薪酬100 贷:其他应付款100。还是转进来的钱当做借款后期归还,发放的工资当做自己的成本,后期与挂靠人结算时扣除。老师你觉得那种好
李某某
于2023-04-23 09:21 发布 722次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-23 09:22
同学你好
这个可以的哦
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你好,一般是先计入劳务成本,结转到主营业务成本
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您好
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