送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-04-21 13:59

你好; 那你先按实际入账 ;然后再去考虑 收到发票把发票附在凭证后面去。  

善良的小鸽子 追问

2023-04-21 14:16

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2023-04-21 14:17

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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相关问题讨论
你好,借:财务费用 贷:银行存款。
2020-01-13 19:34:45
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用负数
2022-02-25 11:13:42
更正与前期的入账的差额即可。
2021-10-05 13:58:29
借:银行存款1000 贷;其他应付款1000 支付时相反
2022-12-28 16:49:21
你好 请问一下,你这个专票想要抵扣吗
2023-11-09 11:48:59
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