老师您好,我们公司今年3月申请了增值税加计抵减,3月增值税申报时,表4(税额抵减情况表)填写了加计抵减情况,自动运算之后增值税总表应纳税额金额为负数,请问这样可以申报吗?还是哪里填错了需要改呀?怎么做账务处理呢?

可靠的冰淇淋
于2023-04-20 16:59 发布 348次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 负数了 ; 那说明 你不用缴纳税费;正常申报;只是留抵哈
2023-04-20 17:06:18
你好,你具体的发生的是什么业务的?
2022-01-05 15:48:22
同学你好
这个可以的
2022-05-24 14:01:39
你们有没有进项税额转出,没有不填
2022-03-14 09:47:41
同学你好
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
2022-06-12 18:08:35
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