老师好,请问下,这个分录怎么写,我有点晕了
优雅的柚子
于2023-04-17 10:08 发布 556次浏览

- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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借债权投资-面值1000
-利息调整201
待银行存款1201
2023-04-17 10:10:24

问题在哪里,同学
2019-06-14 15:55:05

同学,你的题目是什么
2019-06-14 15:54:54

您好!代缴的款项都通过其他应收款进行往来,1、如缴社保和公积金:借其他应收款-(社保/公积金)(个人部分)1239.47,借应付职工薪酬-(社保/公积金科目公司部分)2697.62贷银行存款。2、计提社保和公积金时,借管理费用-(社保等科目公司承担)2697.62,贷,应付职工薪酬(社保/等科目公司部分)2697.62 ,3、计提工资时,借管理费用-薪酬12786.47,贷应付职工薪酬12786.47 ,4、支付工资时,借应付职工薪酬12786.47,贷银行存款11547,贷其他应收款1239.47 。留白的数据你去填上
2018-07-04 17:38:37

你这不涉及进项转出啊,进项转出是在不符合抵扣条件下不能抵扣的进项税做转出处理的
2019-10-29 17:03:32
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