送心意

职称,中级会计师,审计师

2018-07-04 17:38

您好!代缴的款项都通过其他应收款进行往来,1、如缴社保和公积金:借其他应收款-(社保/公积金)(个人部分)1239.47,借应付职工薪酬-(社保/公积金科目公司部分)2697.62贷银行存款。2、计提社保和公积金时,借管理费用-(社保等科目公司承担)2697.62,贷,应付职工薪酬(社保/等科目公司部分)2697.62   ,3、计提工资时,借管理费用-薪酬12786.47,贷应付职工薪酬12786.47 ,4、支付工资时,借应付职工薪酬12786.47,贷银行存款11547,贷其他应收款1239.47  。留白的数据你去填上

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相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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