老师你好,有2笔房租费是分开付的跨月了,对方开的发票是合计的,那我第一笔做预付分录如下:借:预付账款 贷:银行存款,第二个月如下,借:管理费用 贷:银行存款、预付账款,这样处理可以吗?
LY🍋
于2023-04-12 15:03 发布 994次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05

您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

您好!后面的方法更好一点。
2016-04-07 10:49:13

你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37

是的,你的账务处理是对的
2018-09-27 10:26:37
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