送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-04-12 11:51

你好,您这个是什么意思?

机智的大象 追问

2023-04-12 11:52

做会计分录

机智的大象 追问

2023-04-12 11:52

如何做会计分录

东老师 解答

2023-04-12 11:52

借预付账款  贷银行存款
借管理费用  贷预付账款
发票来了,冲销第一个分录,再做正确的就行

机智的大象 追问

2023-04-12 11:54

第二部可以做预提费用吗  有必要吗、

东老师 解答

2023-04-12 11:54

这个吧其实也没有太大的必要。

机智的大象 追问

2023-04-12 11:55

哦好的谢谢

机智的大象 追问

2023-04-12 11:56

冲销的您能发我一下吗谢谢

东老师 解答

2023-04-12 11:56

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。

机智的大象 追问

2023-04-12 11:56

冲销的您能发我一下吗谢谢

东老师 解答

2023-04-12 11:57

借预付账款负数 贷银行存款负数

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你好,您这个是什么意思?
2023-04-12 11:51:38
借管理费用 进项 贷预付账款, 借预付账款贷管理费用。
2024-10-17 13:00:22
你好,可以的
2017-04-10 10:27:39
先按原计提分录调整应付账款和费用。收到发票后,冲回原计提分录,再根据发票信息做正式入账,调整应付账款和费用,同时记录进项税额(如适用)。
2024-10-18 15:43:52
你好 月末计提房租,借:主营业务成本,贷:其他应付款 交付房租,借:其他应付款,贷:银行存款 后收到房租增值税专票,借:其他应付款,贷:主营业务成本 借:主营业务成本  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应付款
2022-10-22 16:53:33
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