老师,我想确认以下一下就是因为我们是新开立的企业向员工的报销(差旅、住宿、业务招待、工资)我全部给记录到科目 然后像工资的话 借: 管理费用——开办费 贷:应付职工薪酬——工资, 业务招待差旅我全部记录到 借:管理费用——开办费 贷:其他应付款——xx员工 这2个分录是对吧?

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于2023-04-11 14:48 发布 231次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-11 14:50
同学你好
嗯
这个可以的
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
同学你好
嗯
这个可以的
2023-04-11 14:50:16
你好借银行存款
贷应付职工薪酬
其他应收款
财务费用
借应付职工薪酬
贷其他应收款
2024-07-06 18:48:24
你好,借管理费用贷应付职工薪酬。
2022-08-30 15:22:46
一、这笔账是否是实际的业务,就是说具体的工资金额可能存在虚假的事实。
2022-03-11 14:31:26
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2023-04-11 14:59
朴老师 解答
2023-04-11 15:07
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2023-04-11 17:20
朴老师 解答
2023-04-11 17:25