老师,我看前会计,有好多的应付暂估,这个在汇算前要怎么做

优雅的柚子
于2023-04-06 15:42 发布 182次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-04-06 15:43
你好,暂谷的收到了发票吗?做了成本费用没有?如果做了的话,没有发票不允许抵扣所得税的。
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材料已经到了,钱还没给,发票也还没到
2020-01-19 09:15:48
同学,您好,把以前的暂估做负数,现在做笔正数就行了,
2021-12-08 11:18:53
你好 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目
2018-10-17 09:32:10
以下几种平账办法:
1. 若暂估费用没实际发生,做红字冲销分录冲回原暂估,即可平账。
2. 若实际发生但金额有差异,先冲回原暂估,再按实际金额入账平账。
3. 若确定无需支付,将其转营业外收入平账,不过要注意相关税务问题。
2024-12-13 20:14:08
你好 暂估入账的话 是可以核算成本的,因为应付账款的借方科目是原材料或库存商品
2020-03-06 06:22:15
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优雅的柚子 追问
2023-04-06 15:46
郭老师 解答
2023-04-06 15:48