老师上个月发放工资时,我没有写借款,直接做了一笔走的应付职工薪酬贷其他应付款~股东。这个月需要调整一下么?正常是不是做两笔?

夏了南城暖了北港
于2017-11-30 13:18 发布 659次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-30 13:22
你好,你之后有偿还给股东所垫付的工资就做一笔分录
借;其他应付款~股东 贷;银行存款等科目
就是了
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对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好
按一种方法处理!
2020-06-03 12:22:27
前面的分录是对的,实际发放的时候要做
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应收款--社保(个人)
银行存款
应交税费--应交个人所得税
你前面的分录是企业先把个人负担的社保给交了,所以等实际发放工资时,要把个人负担的社保部分给收回来,这样才能核销其他应收款--社保(个人)
2017-05-11 18:33:47
您好!要看你年底做过什么分录了。
2020-01-10 16:03:03
你有收到的没有做账是不,你看下银行回单
2019-08-14 00:14:07
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