老师:有个公司挂靠我们单位,然后他转钱进来给我单位的时候,收到款时怎么做账,用这款采购时怎么做账。
七夕
于2023-03-27 17:03 发布 1693次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-03-27 17:06
被挂靠方:
1、内账:
收到款项:
借:银行存款
贷:其他业务收入(挂靠收入)
贷:其他应付款-挂靠方
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、外账:
收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
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被挂靠方:
1、内账:
收到款项:
借:银行存款
贷:其他业务收入(挂靠收入)
贷:其他应付款-挂靠方
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、外账:
收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
2023-03-27 17:06:33
您好
还要需要给被挂靠单位开票
假如是个人业务 可以个人名义去税务大厅代开发票
2023-01-08 08:04:43
可以
借营业外支出其他
贷银行存款
2024-05-24 08:29:49
这个也没发票,只能找票替票了
2024-05-23 20:06:49
同学你好
内账就是收到的钱做收入
付出去的做成本
代收代付的用往来科目来做
管理费用就是你们的其他业务收入
2022-03-07 12:06:42
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