我们是个人挂靠别人公司资质接的工程,开票的时候直接把需要抵扣的进项票给挂靠单位,算出实际应该交的税费直接转给挂靠单位然后开票,这种情况怎么做账,当初开进来的进项票做账并没有价税分开记
优雅的柚子
于2022-05-29 09:40 发布 903次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-29 11:53
这个就是收付实现制,你就做一个流水账就可以了
相关问题讨论

你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51

你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06

你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31

建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42

是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
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洋洋老师 解答
2022-05-29 11:53