刘艳红老师是不是这月确认供应商红冲发票,是不是 问
同学你好 你作为购买方,本月确认供应商红冲发票不需要报收入,而是按情形做进项税额转出或冲减进项,同时冲减采购成本 答
老师,请教下,收到代付的钱,挂在往来,然后用这笔钱购 问
固定资产开发票给了公司? 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师您好,请问临时工怎么做账,需要留存什么东西,有 问
你好,若按工资申报,可计入工资费用 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

老师,我个体户的无票支出,发现做错了二笔,是还给个人的款项,我做到管理费用了,那在汇算清缴的时候是不是无票支出可以把这二笔减出来。少写这二笔金额,这算是调表不调帐吗,借:其他应付款-个人,贷:银行存款,月底的时候知道这是不会开票的钱,就又做了一笔,借:管理费用-无票支出,贷,其他应付款,今年问了本人才知道,有二笔是还款给个人,相当于我月底做的无票支出多余了,帐是22年的,汇算清缴的时候无票支出把这二笔去掉,我23年在补做分录可以吗,
答: 同学你好 这个可以在今年补录
老师,我个体户的无票支出,发现做错了二笔,是还给个人的款项,我做到管理费用了,那在汇算清缴的时候是不是无票支出可以把这二笔减出来。少写这二笔金额,这算是调表不调帐吗,借:其他应付款-个人,贷:银行存款,月底的时候知道这是不会开票的钱,就又做了一笔,借:管理费用-无票支出,贷,其他应付款,今年问了本人才知道,有二笔是还款给个人,相当于我月底做的无票支出多余了,帐是22年的,汇算清缴的时候无票支出把这二笔去掉,我23年在补做分录可以吗,
答: 你好,那你账上之前有其他应付款欠款吗?贷方余额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个月缴了2017年度残保金~直接借管理费用-其它管理费,贷银行存款。。。还是借管理费用,贷其他应付款-残保金,再借其他应付款-残保金,贷银行存款
答: 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金 缴纳时 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款
我公司有一笔费用,12月份挂帐了,也没有给对方汇款,就做了借管理费用,贷其他应付款,5月份才能将发票开过来,请问这个做汇算清缴怎么做?
老师,有员工在2019年来报销了,有发票,已经做账。借:管理费用。贷:其他应付款。但是没有付钱给员工,老板说财务状况好了再付给他。汇算清缴的时候,需要调整吗?还是不影响。
老师,19年暂估了一笔费用,借管理费用 贷其他应付款-暂估,20年确定拿不到发票了,在汇算清缴的时候调增了这笔费用,20年账套怎么改分录?
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
8月份我司来了一个新员工,要公司帮忙买社保,月底才在工资里扣,这钱是他全额付款,但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款,贷银行存款,8月份的工资9月才发,入到9月的,









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郭老师 解答
2023-03-27 14:54
小静儿- 追问
2023-03-27 14:54
郭老师 解答
2023-03-27 14:55
小静儿- 追问
2023-03-27 15:19
郭老师 解答
2023-03-27 15:24