老师,请问这个月只有销项没有进项,产生的增值税和附加税,第二个月如果没有销项,只有进项,认证之后能不能抵上个月产生的增值税和附加税呢?

爱笑的芹菜
于2023-03-27 10:03 发布 664次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-27 10:09
这个问题很复杂,你需要详细了解一下抵扣制度。通常情况下,在已缴纳税款的月份,所产生的附加税和增值税可以在准备缴纳税款的月份抵扣,也就是说,如果你的上个月的销项产生的税款可以抵扣本月的进项产生的税款,那么就可以抵扣,但前提是你的进项和销项是在同一种税种下的,例如上月产生的是增值税,你本月就可以抵扣增值税,而不能抵扣附加税,反之亦然。此外,抵扣制度规定必需先进行进销项对应,方可进行抵扣。拓展知识:企业在进行抵扣的时候,存在“扣税时定期原则”,即必须按照当期的纳税义务来抵扣,因此在符合一般纳税人条件的情况下,年度末进行结转的抵扣有时没有必要的。
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2023-03-27 10:09:48
上一个月已经缴纳了的,不能抵扣了,你可以留着以后抵扣。
2022-01-03 16:31:46
附加税是根据增值税计算的,怎么会那么大啊?
2022-01-10 22:11:55
对的同学系统会自动生成
2022-07-11 09:20:43
你好,需要把进项填写上的。
2023-10-11 10:07:41
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