送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-26 18:14

首先,你需要将2020年的预估分录反向,然后在2021年的12月添加一条新的分录,这条分录记录实际发生的2.4万费用,并将贷方改成应付账款。

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首先,你需要将2020年的预估分录反向,然后在2021年的12月添加一条新的分录,这条分录记录实际发生的2.4万费用,并将贷方改成应付账款。
2023-03-26 18:14:46
借其他应付款贷利润分配 借利润分配贷其他应付款。
2021-04-06 11:17:01
借预付账款借管理费用,负数 借管理费用贷预付账款,这63块钱在今年抵扣。
2022-04-26 10:03:51
你好,你的分录是正确的额。 上个月暂估水电费3500元,下个月如何冲销? 下月取得发票后: (1)先冲销暂估预提的水电费3500元 借:管理费用(或制造费用等)--水电费 3500(红字) 贷:预提费用--水电费 3500(红字) (2)然后,根据费用发票金额入账 借:管理费用(或制造费用等)--水电费 贷:银行存款等
2020-12-11 10:34:03
你好,借其他应付款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 然后在汇算清缴的时候调整就可以了
2022-09-12 16:51:09
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