老师,2020年预估了一笔2.4万的发票,做了借管理费用,贷应付账款预估。2021年12月收到了这张发票,分录该怎么做

爱笑的芹菜
于2023-03-26 18:11 发布 525次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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首先,你需要将2020年的预估分录反向,然后在2021年的12月添加一条新的分录,这条分录记录实际发生的2.4万费用,并将贷方改成应付账款。
2023-03-26 18:14:46
借预付账款借管理费用,负数
借管理费用贷预付账款,这63块钱在今年抵扣。
2022-04-26 10:03:51
你好,这个有实际业务吗?还是虚增的?
2022-04-20 11:27:55
你好,借其他应付款贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
然后在汇算清缴的时候调整就可以了
2022-09-12 16:51:09
你好,你一开始是一个正数的,后期变成了负数,相当于冲减掉了。你不需要2021年,在做那个销账的凭证。
2022-06-30 16:40:18
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