老师,2020年预估了一笔2.4万的发票,做了借管理费用,贷应付账款预估。2021年12月收到了这张发票,分录该怎么做
爱笑的芹菜
于2023-03-26 18:11 发布 434次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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首先,你需要将2020年的预估分录反向,然后在2021年的12月添加一条新的分录,这条分录记录实际发生的2.4万费用,并将贷方改成应付账款。
2023-03-26 18:14:46

借其他应付款贷利润分配
借利润分配贷其他应付款。
2021-04-06 11:17:01

借预付账款借管理费用,负数
借管理费用贷预付账款,这63块钱在今年抵扣。
2022-04-26 10:03:51

你好,你的分录是正确的额。
上个月暂估水电费3500元,下个月如何冲销?
下月取得发票后:
(1)先冲销暂估预提的水电费3500元
借:管理费用(或制造费用等)--水电费 3500(红字)
贷:预提费用--水电费 3500(红字)
(2)然后,根据费用发票金额入账
借:管理费用(或制造费用等)--水电费
贷:银行存款等
2020-12-11 10:34:03

你好,借其他应付款贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
然后在汇算清缴的时候调整就可以了
2022-09-12 16:51:09
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