送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-25 17:14

可以的。具体的操作步骤是:首先,6月份的暂估入库应该对应6月份的发票;其次,在12月份时,你要将未入库的暂估进行充平;最后,12月份的发票也要记账入库,然后记暂估发票,确保期末时应收与实收账款相符合。

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