老师,我想咨询,暂估是次年3月份拿到发票,入库冲暂估是在3月份入账,还是上一年12月份入账,谢谢。

心灵美的睫毛
于2022-04-08 07:53 发布 1167次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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三月份做就可以的
2022-04-08 08:00:36
当然是冲暂估入库了,不过你要注意,这个发票需要先按照增值税政策来审核,只有审核通过了,你才能把它录入账本。
2023-03-20 15:23:03
好,在3月份冲销暂估,再按照发票做账就可以。
2023-04-13 10:03:26
一般情况下,可以按月份叠加一起暂估,如果发票未到的情况下,可以延迟冲暂估,但是要注意开票时间不要超过两个月。
2023-03-07 19:18:58
可以的。具体的操作步骤是:首先,6月份的暂估入库应该对应6月份的发票;其次,在12月份时,你要将未入库的暂估进行充平;最后,12月份的发票也要记账入库,然后记暂估发票,确保期末时应收与实收账款相符合。
2023-03-25 17:14:11
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