老师,我想咨询,暂估是次年3月份拿到发票,入库冲暂估是在3月份入账,还是上一年12月份入账,谢谢。
心灵美的睫毛
于2022-04-08 07:53 发布 1057次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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三月份做就可以的
2022-04-08 08:00:36

六月份红冲就可以的
2019-02-12 15:08:00

当然是冲暂估入库了,不过你要注意,这个发票需要先按照增值税政策来审核,只有审核通过了,你才能把它录入账本。
2023-03-20 15:23:03

不需要,你等回来发票再冲回,没有回来发票不冲回
2019-07-14 10:32:08

你好,按规定是次月冲销,然后根据发票入账,冲销,在根据发票入账就不会导致库存负数 的
2017-12-13 16:15:56
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