送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-24 13:31

首先,你要确认发票内容是正确的,如果是,你需要做的分录是:应付职工薪酬54978,应交社会保险费15954,应交所得税70132,往来款70932。

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首先,你要确认发票内容是正确的,如果是,你需要做的分录是:应付职工薪酬54978,应交社会保险费15954,应交所得税70132,往来款70932。
2023-03-24 13:31:30
你好,借管理费用劳务费贷,银行存款70932。
2022-03-21 17:30:22
你好;收到的 那个服务费的专票做 借管理费用-服务费; 进项税贷银行存款
2022-03-30 16:39:26
您需要把专票记入应付单,而差额征收的专票则需要先扣除应付的部分,剩下的差额再作为增值税进行征收。
2023-03-17 18:17:01
借银行存款 贷,主营业务收入、 应交税费简易计税。 发生的成本,借主营业务成本,工资社保, 应交税费简易计税 贷,应付职工薪酬、工资、社保。
2022-03-01 15:58:05
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