我们老板出资买的固定资产但是发票没有回来,也没有给他做实收资本或者其他应付的账收到发票直接给他一起做可以吗还是要在前期加进去如果开回来的发票是9月份的但是以前的账上都没有体现可以吗11月做九月份的可以吗会被怀疑是假账吗我们公司装修的时候公司的手续还没办完老板用自己的卡给别人公司老板转账但是没有转进公户里,我们的发票已经开全了请问这部分账怎么登记合适呢

A侯鸟
于2017-11-26 19:46 发布 581次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-11-26 20:15
1、应该在收到固定资产的当期进行账务处理,不是在取得发票的当月进行账务处理,分录如下:
借:固定资产
贷:实收资本-老板或者其他应付款-老板
2、 如果开回来的发票是9月份的,但是以前的账上都没有体现可以。
3、11月份可以做9月份的账,不会被怀疑做假账。
4、装修费的账务处理:
借:固定资产(自有房屋的情况下)或者长期待摊费用(租赁房屋的情况下)
贷:其他应付款-老板
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1、应该在收到固定资产的当期进行账务处理,不是在取得发票的当月进行账务处理,分录如下:
借:固定资产
贷:实收资本-老板或者其他应付款-老板
2、 如果开回来的发票是9月份的,但是以前的账上都没有体现可以。
3、11月份可以做9月份的账,不会被怀疑做假账。
4、装修费的账务处理:
借:固定资产(自有房屋的情况下)或者长期待摊费用(租赁房屋的情况下)
贷:其他应付款-老板
2017-11-26 20:15:55
同学,你好
你们公司,实收资本法人还没有实缴,新的公司法是要求5年内实缴注册资本
2024-07-04 15:47:46
你好; 借固定资产; 进项税 贷 其他应付款 -股东
2022-09-13 10:39:43
不可以做实收资本,这个实收资本需要有银行流水。
2023-11-22 09:43:55
返回来的工会还是政府补助
2024-04-07 12:32:44
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2017-11-27 22:05
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2017-11-27 22:12