送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-11-26 20:15

1、应该在收到固定资产的当期进行账务处理,不是在取得发票的当月进行账务处理,分录如下:
借:固定资产
贷:实收资本-老板或者其他应付款-老板
2、 如果开回来的发票是9月份的,但是以前的账上都没有体现可以。
3、11月份可以做9月份的账,不会被怀疑做假账。
4、装修费的账务处理:
借:固定资产(自有房屋的情况下)或者长期待摊费用(租赁房屋的情况下)
贷:其他应付款-老板

A侯鸟 追问

2017-11-27 22:05

以前老板就是说发票会开回来具体呢他是想多开一点的意思所以也没有说我也没有做暂估入账相应的他们没有投现钱进来我们公司的流动资金都是他们以公司名义借来的,所以资金就是借款,我就是说我当期没有做,税务局管不管。

方亮老师 解答

2017-11-27 22:12

虚开发票税务部门会管,晚入账税务部门不会管。

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相关问题讨论
1、应该在收到固定资产的当期进行账务处理,不是在取得发票的当月进行账务处理,分录如下: 借:固定资产 贷:实收资本-老板或者其他应付款-老板 2、 如果开回来的发票是9月份的,但是以前的账上都没有体现可以。 3、11月份可以做9月份的账,不会被怀疑做假账。 4、装修费的账务处理: 借:固定资产(自有房屋的情况下)或者长期待摊费用(租赁房屋的情况下) 贷:其他应付款-老板
2017-11-26 20:15:55
同学,你好 你们公司,实收资本法人还没有实缴,新的公司法是要求5年内实缴注册资本
2024-07-04 15:47:46
 你好;           借固定资产;  进项税 贷 其他应付款 -股东   
2022-09-13 10:39:43
不可以做实收资本,这个实收资本需要有银行流水。
2023-11-22 09:43:55
返回来的工会还是政府补助
2024-04-07 12:32:44
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