购入固定资产400万。款是股东付的。 借:固定资产400,贷:应付账款400 借:应付账款 400 贷:? (实收资本? 其他应付款?)
兄台
于2022-09-13 10:37 发布 1133次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-09-13 10:39
你好; 借固定资产; 进项税 贷 其他应付款 -股东
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我这个要入实收资本的 是不是还需要补做, 借方:其他应付款-股东 贷方:实收资本
2022-09-13 10:42:16

那能把其他应付款-法人这些转为实收资本吗
2024-07-04 15:48:43

不可以做实收资本,这个实收资本需要有银行流水。
2023-11-22 09:43:55

就是,A欠B和C股东钱,就让会计在账上把他垫付的款转为B和C的实收资本,老师,麻烦问下垫付时候是不是要取得别人开具给他的收据或者他自己银行卡付的需要把付款成功的界面打印下来?但是付钱的次数多,老板也不能都按财务的要求取得,这怎么办啊?
2019-01-24 09:42:47

1、那以后不是都得计入其他应付款了吗,除非后面公账有收入了我们再报销通过公账报销是吧。
2、老板购买的那些东西有发票的可以入账,没有发票的只有收据是不是可以找人验资呢,然后这两个的合计金额可不可以做一笔分录写借:固定资产 贷实收资本呢,还是写借固定资产 贷其他应付款呢。
2016-11-10 10:11:48
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