公司是20年成立的小规模,实收资本为0,会计记账时,固定资产都是通过其他应付款-法人,然后隔一段时间公账往法人名下汇一部分款,刚看到有说新公司法有变更,是关于实收资本这一块的,我们现在这样的账务处理会不会有问题

一二三四五毛
于2024-07-04 15:46 发布 312次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-04 15:47
同学,你好
你们公司,实收资本法人还没有实缴,新的公司法是要求5年内实缴注册资本
相关问题讨论
那能把其他应付款-法人这些转为实收资本吗
2024-07-04 15:48:43
我这个要入实收资本的 是不是还需要补做, 借方:其他应付款-股东 贷方:实收资本
2022-09-13 10:42:16
不可以做实收资本,这个实收资本需要有银行流水。
2023-11-22 09:43:55
你好
盘盈出来这么多,是要交企业所得税的哟~~~
2020-05-06 09:23:16
年底调整账务较好,做分录:借:实收资本 420 万,贷:其他应付款 - 实收资本 420 万。这样可使年底报表准确,注销时也更顺畅,避免审查时出现问题。若年底不调,注销时也需冲回错误分录,再根据实际处理 “其他应付款 - 实收资本” 余额,可能涉及转入营业外收入及缴税等
2025-01-06 08:58:12
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