老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师 你好!我公司一般纳税人,公司购进了技术服务费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,发票未开但是原料已入库,款已打,如何写分 问
借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 答
请教老师,民办学校的会计核算是可以参考非营利性 问
是,民办学校的会计核算是可以参考非营利性组织核算 答
请问养殖公司需要同时用到生产成本和消耗性生物 问
您好,一般用消耗性生物资产和生产成本,这两个都要的 答

老师您好,我想问一下工程款已付清很久了,因为各种原因未取得发票。工程已经完工使用,付款的时候是记预付账款和银行存款的。现在可以转入在建工程然后在结转到固定资产吗
答: 可以的,但是你需要考虑国家法律法规和会计准则的要求,不能违反规定,要遵守相关税务法规进行转账。
老师您好,我想问一下工程款已付清很久了,因为各种原因未取得发票。工程已经完工使用,付款的时候是记预付账款和银行存款的。现在可以转入在建工程然后在结转到固定资产吗
答: 你好 可以的,完工就可以转固定资产的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付的工程款查了有两种处理:一、借:预付账款 贷:银行存款 拿到发票后借:在建工程 贷 :预付账款;二、预付款的时候直接借:在建工程--**工程--预付款 贷:银行存款 拿到发票以后竣工结算一并做,借:固定资产 贷:在建工程---预付款,这两种处理方法那种更好?两种处理方法的不同是什么?
答: 你好,个人建议用第一种 预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
老师,你好,我想问一下,委托其他的公司制造固定资产的时候,预付款计入在建工程——预付工程款,在结转工程成本的时候要加上这个预付款吗
自建酒店,已投入使用项目未结算,在建工程已经预结转固定资产,现在又有付部分工程尾款,怎么入账?后期再付的款又要怎么入账?
就是在建工程这块,比如,在建工程已经完工,但是还有一些未付款不确定,但是已经达到使用状态了,是不是得转入固定资产了,是应该做暂估在建工程,贷应付账款吗?那后期付款和暂估不符怎么调整呢?
您好,老师。问一下我们自建的房屋已经达到可使用预定状态,已经从在工程结转到固定资产。后续付的工程款和装修材料的费用计入哪里比较合适?

