自建酒店,已投入使用项目未结算,在建工程已经预结转固定资产,现在又有付部分工程尾款,怎么入账?后期再付的款又要怎么入账?

cherry5949
于2016-12-10 14:50 发布 1977次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-10 14:55
那如果每个月都有收到发票,每个月增加固定资产原值吗?
相关问题讨论
您好,如果前期结转到固定资产的金额没有包括这部分,那就在支付后收到发票的同时,增加固定资产原值并重新计算折旧即可。
2016-12-10 14:53:11
你好,建议计入固定资产账面价值
2026-05-09 10:24:43
你好,应该八月份就结转的
完工结算单是什么间时间出的?
2021-12-01 16:12:37
学员你好,可以转固定资产,没有发票不影响入账,但是计算所得税需要调整
2021-12-25 12:59:04
你好 ,是转入固定资产
2022-04-06 13:38:32
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王雁鸣老师 解答
2016-12-10 14:53
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2016-12-10 14:58