老师,请问用联络人身份进去上海工商年报的网址是 问
您好,https://www.gsxt.gov.cn/index.html,在这个网站上面年报的 答
老师您好,我想问下劳务公司结算的来往业务,借贷应 问
你好,这个要看给对方提供了什么服务。不一定只是工资。人家公司也还要赚钱。 答
请问公司电力方面,一直没有全部完成,通过长期待摊 问
等后面全部完工后再进行摊销,可以的 答
还有没有没睡的老师?打扰了,我们是小规模非学历教 问
您好,这个的话,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 这个是 答
老师,去年的发票税务说异常,需要调增,需要填在年报 问
你好,异常得是成本部分吗?? 答

自建酒店,已投入使用项目未结算,在建工程已经预结转固定资产,现在又有付部分工程尾款,怎么入账?后期再付的款又要怎么入账?
答: 您好,如果前期结转到固定资产的金额没有包括这部分,那就在支付后收到发票的同时,增加固定资产原值并重新计算折旧即可。
行政单位的在建工程转固定资产,是按工程竣工结算价转吗?工程竣工结算价以外的在建工程怎么做账务处理?先投入使用,后面才转固定资产,需要补提折旧吗?
答: 和这个工程有关的支出都可以记在建工程,后期一块转固定资产 投入使用和后期转固定资产的时间间隔不长的可以不用补
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是我们公司建设一套设备,这套设备是分批次建完的,而且不是同一个建造商,也不是同一批次结算。但是去年年底因为已经投入使用,由在建工程转为固定资产,但是只结转了一部分已经结算完毕的价值。今年年底另一部分也结算完毕,这部分金额大约197万要分摊到之前结转的固定资产价值上去。这个怎么操作?
答: 你好,把增加的部分计入固定资产原值影响以后的摊销金额就可以。


王雁鸣老师 解答
2016-12-10 14:53
王雁鸣老师 解答
2016-12-10 14:58