麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

请问老师建筑物达到可使用状态,还有尾款没付,也没有结算单,是按在建工程的账面金额转固定资产吗?那后续收到尾款的发票又当如何处理呢
答: 你好; 达到使用状态了就可以转固定资产去了 。 直接附暂估固定资产分录去; 假如暂估与实际没有差异的话
厂房发票已经在平时做入了在建工程了,现工程完工,没有结算单,在建工程转入固定资产时附件不需要再附发票了吧,还是把原来记入在建工程时的发票复印放在转固定资产这张凭证下面呢
答: 可以的,可以没有发票的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问,在建工程已完成竣工结算,尚未做财务决算,是否需要估值转固定资产?
答: 如果实际已经使用了,要暂估结转固定资产的







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爱朱朱 追问
2022-09-30 11:49
郭老师 解答
2022-09-30 11:50