老师您好,我们在生产过程中产生的半成品,销售从半 问
若半成品不还回来, 需要做账 答
请问老师,A股东变更成了B股东,当时A股东的实收资本 问
同学,你好 借:实收资本-A 贷:实收资本-B 答
房地产开发企业出售了一套别墅本月之内全额收回 问
需要在房产所在地预交增值税的 答
老师怎么分净残值和残值 问
您好,固定资产净值通过以下公式计算:固定资产原值 - 累计折旧 固定资产净残值的计算则涉及:固定资产报废时预计可回收的残余价值 - 预计清理费用,也可表示为:固定资产原值 × 预计残值率 答
管理费用办公用品卖出的话,收到3000元要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答

老师,你好,我将预付账款借方金额10万,应付账款10万,其他应付款7万,其他应收款1万,调平了,这个现在汇算清缴是在哪里调整呢?
答: 首先,在汇算清缴过程中,你需要确保预付账款和应付账款都是正确的。然后,检查其他应付款和其他应收款是否调平,确认它们之间的总和是否为零。最后,你可以使用汇算清缴结转方法,将剩余的财务回写数据进行调整。
老师,您好,其他应付款为—100万,我需要调整么,其实是有一个其他应付款借方400万,其他应付款贷方300万,我需要做个分录,把借方的其他的应付款调整为借方的其他应收款么
答: 你好,不需要调整的。本身我们的账中也是多付的,所以会出现负数余额,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们付了一笔10万的押金,之前的财务做成了应付账款,我现在冲红了,做成其他应收款,但是现在我看科目余额表上,其他应收借方也有10万,应付账款的贷方也挂起10万,这个怎么冲销呢?
答: 你好,借其他应收款贷应付账款。

