老师您好!我公司其他应付款挂账好几年了:其他应付款-法人10万,其他应付款-员工(该员工已紧辞职几年了)30万,其他应付款-某公司1.2万。还有一个特殊的:其他应付款-某公司 余额在借方2500 。我怎样做账才能把其他应付款结平,或者少转一部分到2017年。请老师指点!谢谢!

万宏
于2016-12-27 13:55 发布 2352次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个估计都是收入不开票造成的。没有什么好办法。真的。你如果现金或者银行存款有多,就做一点现金冲减一部分。
2016-12-27 13:58:39
你好,你看下你借款金额是多少?还款金额是多少?是不是还款大于借款?
2024-03-22 14:50:13
就是还欠别人的钱
2020-03-31 14:22:24
您好,计入营业外收入
2019-10-11 22:50:55
之前分录就是分红的吗
是的话红冲
2019-10-11 22:36:06
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