老师好,我们公司属于制造业企业的,属于设备制造行 问
他是用的建房屋的吗?是的话这一部分不用开发票,你做在建工程就行,你也不需要交税,也不需要红冲发票。 答
请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
您好~咨询下:购进农产品增值税进项税额,如果是从⼀ 问
小规模纳税人如果按1%征收率开专票,按票面税额抵扣;如果按3%征收率开专票,则按发票金额的9%计算抵扣? 答
老师,想问一下,公司用员工身份证办理的对公网银(一 问
同学,你好 有影响的,建议公司及时更换一下 答
老师,合同里面大写金额是对的,小写金额分节号标错 问
你好,这个没有影响,以大写金额为准 答

老师您好!我公司其他应付款挂账好几年了:其他应付款-法人10万,其他应付款-员工(该员工已紧辞职几年了)30万,其他应付款-某公司1.2万。还有一个特殊的:其他应付款-某公司 余额在借方2500 。我怎样做账才能把其他应付款结平,或者少转一部分到2017年。请老师指点!谢谢!
答: 你好!这个估计都是收入不开票造成的。没有什么好办法。真的。你如果现金或者银行存款有多,就做一点现金冲减一部分。
出口货物C&F的运费,做账时候是贷:其他应付款,等到给运输公司付款时候,是借其他应付款,贷银行么?那如果其他应付款贷方有余额,怎么办?
答: 就是还欠别人的钱
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问各位,我这边收老板20万付房租,但要在账上一进一出就在那里留个记录的要怎么记录呀就是想要其他应付款账上一进一出,余额0不需要还给老板,不作为投资。怎么做账啊?
答: 请问各位,我这边收老板20万付房租,但要在账上一进一出就在那里留个记录的要怎么记录呀 就是想要其他应付款账上一进一出,余额0 不需要还给老板,不作为投资。 怎么做账啊?


一米阳光 追问
2024-03-22 14:51
郭老师 解答
2024-03-22 14:51
一米阳光 追问
2024-03-22 15:04
郭老师 解答
2024-03-22 15:05
一米阳光 追问
2024-03-22 15:10
郭老师 解答
2024-03-22 15:11
一米阳光 追问
2024-03-22 15:54
郭老师 解答
2024-03-22 16:01
一米阳光 追问
2024-03-22 16:19
郭老师 解答
2024-03-22 16:19