老师,我们本来1月工资是2月15日发的,因为过年所以 问
可以直接2月申报个税的 答
老师 我们景区土地是租赁的附近村庄的土地,然后 问
是的,那个需要交房产税的 答
老师,企业非正常情况停厂,生产车间的折旧应该怎么 问
同学,你好 通常借记管理费用 答
老师,想问下,要冲掉原先100台的发票,是选开票有误还 问
那么选择销售退回的哈 答
老师您好!我司一般纳税人,过年期间采购了一些酒水, 问
那些发票不能抵扣,直接做不抵扣勾选就行 答

老师 公司购买酒,收到发票时,做账分录为,借:管理费用-招待费 应交税费 贷:银行存款,你这个应交税费还要做转出,或是直接进入成本。 招待费用于招待客户的,按销售营业收入千分之五或当期的60%取低者税前扣除,超出的部分正常纳税调减。根据财务规定,公司购买酒收到发票时,应当做账分录:借:管理费用-招待费;贷:银行存款。应交税费应当做转出,不能直接进入成本。招待费用于招待客户的,按销售营业收入千分之五或当期的60%取低者税前扣除,超出的部分正常纳税调减。,超出的部分正常纳税调减?
答: 您好 您好!很高兴为您解答,请稍等
老师 公司购买酒,收到发票时,做账分录为,借:管理费用-招待费 应交税费 贷:银行存款,你这个应交税费还要做转出,或是直接进入成本。 招待费用于招待客户的,按销售营业收入千分之五或当期的60%取低者税前扣除,超出的部分正常纳税调减。根据财务规定,公司购买酒收到发票时,应当做账分录:借:管理费用-招待费;贷:银行存款。应交税费应当做转出,不能直接进入成本。招待费用于招待客户的,按销售营业收入千分之五或当期的60%取低者税前扣除,超出的部分正常纳税调减。为什么是调减而不是调增呢
答: 因为你的招待费少做了,它是按照发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照那个来。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司购入了一批红酒送客户对方开了专票,红酒的专票我们公司不能抵扣,这笔账的分录:借:销售费用-业务招待费 2920.35, 应交税费-应交增值税-进项税额379.65 销售费用-业务招待费379.65贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出379.65 银行存款3300此笔分录是否这样做?
答: 你好你的会计分录是正确的
老师,借:管理费用-业务招待费 1000 应交税费-进项 60 贷:银行存款 1060 进项转出:借:管理费用 60 贷:进项转出 60 是这样做分录吗?(完整没)
老师,进项税额转出怎么做分录啊?比如公司报销了一笔550元的招待费:借:管理费用-招待费500借:应交税费-进项50贷:银行存款550
老师好!我想请教下,招待费的60%超过当年销售(营业)收入的5‰怎么怎么做凭证和怎么操作?我平时一张招待费发票就是做:借:管理费用-招待费 贷:银行存款
建筑公司里面的,工程施工~业务招待费,如果算企业所得税得时候,这个业务招待费,是不是按百分之60税前扣除,或者按收入得千分之5,如果不是,那是直接入成本吗





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