老师 公司购买酒,收到发票时,做账分录为,借:管理费用-招待费 应交税费 贷:银行存款,你这个应交税费还要做转出,或是直接进入成本。 招待费用于招待客户的,按销售营业收入千分之五或当期的60%取低者税前扣除,超出的部分正常纳税调减。根据财务规定,公司购买酒收到发票时,应当做账分录:借:管理费用-招待费;贷:银行存款。应交税费应当做转出,不能直接进入成本。招待费用于招待客户的,按销售营业收入千分之五或当期的60%取低者税前扣除,超出的部分正常纳税调减。为什么是调减而不是调增呢

火星上的帆布鞋
于2023-03-23 11:30 发布 516次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-23 11:41
因为你的招待费少做了,它是按照发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照那个来。
相关问题讨论
您好 您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-03-23 11:36:58
因为你的招待费少做了,它是按照发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照那个来。
2023-03-23 11:41:18
是的这。是的,这样处理是对的。
2023-03-23 11:35:02
你好你的会计分录是正确的
2023-09-08 10:26:44
你好,你打开那个纳税调整项目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上账面金额,然后算出来的那个数是税收金额,调增金额那里会自动出数的。
2022-05-23 15:02:33
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2023-03-23 11:41