老师, 在2021年12月的申报表上有10万的进项税额留抵。 这个留底税额在1月的账里,是留在哪个科目里的?进项税期初?

冷艳的路灯
于2023-03-23 11:12 发布 424次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
相关问题讨论
您好,这些税金都勾选了是吧?在应交税费未交增值税借方
2022-04-15 15:48:32
是的,进项税留抵的科目是进项税期初,你可以将其作为进项税期初的余额。
2023-03-23 11:22:38
销项 20 万
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)200000
进项 25 万
借:成本 / 费用
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)250000
贷:应付账款等
月末结转
借:应交税费 — 应交增值税(销项税额)200000
贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额)200000
留抵查看
本期留抵 5 万 %2B 上期留抵 12 万 = 17 万
看科目:应交税费 — 应交增值税 借方余额
2026-04-07 07:58:08
你好 1 没有时间限制。2 进项认证了,就是在本期认证相符的进项税额里体现的。
2022-01-16 14:46:19
你好这个不一定有,你要看申报表。
2023-12-14 17:02:30
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