送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-22 18:27

可以这么处理,你可以在7月份季度报税时,先把去年12月开的1%专票上报,然后在相应发票分录中,红冲原有发票,同时开出新的按照当前增值税税率开出的发票,这样,就可以正确纳税了。

上传图片  
相关问题讨论
可以这么处理,你可以在7月份季度报税时,先把去年12月开的1%专票上报,然后在相应发票分录中,红冲原有发票,同时开出新的按照当前增值税税率开出的发票,这样,就可以正确纳税了。
2023-03-22 18:27:59
你好,可以,就正常按1%申报,这个不免税
2022-04-15 11:23:04
你好 原来的分录 不变,金额负数
2020-01-10 13:12:57
只能是开负数发票了,然后再重新开一张新的,备注去年12月的,可以的
2020-04-30 20:32:04
可以重开 按照3%开具 因为你这个交易不是1%的税率对应的期间
2020-03-09 10:14:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...