请教一下老师,我们是销售方,2024年开具了1张6万的 问
您好,如果现在只开这一笔负数的,退的税要还给税务局的;如果本月含这笔负数发票的销售额为正数,那就按相抵后的正数继续即征即退 答
怎样审核原始凭证?怎样对账,查账,结转?计提是什么意 问
同学,你好 怎样审核原始凭证? 就是审核真实性、合法性、完整性和准确性。 真实性:业务是否真实发生发票是否有虚开嫌疑 合法性:是否符合税法规如餐饮发票是否用于招待费合规列支 完整性:要素是否齐全包括日期、金额、单位、签章、经办人签字等。 准确性:大小写是否一致计算有无错误项目分类是否正确 答
老师,其他应收款里不是对个人的吗?前会计里面记得 问
不是业务往来的单位,可以挂其他应付款 答
老师您好 我想咨询下 我们基本户在25年做账 问
2026 年初直接一笔调整,不用反结账 25 年 借:其他应收款 — 工会账户 贷:银行存款 — 基本户 做完后: 基本户余额剔除工会资金,账实相符 工会单独账套正常核算收支 不影响汇算、不涉税风险 答
老师,关于成本的结转,要是在百货超市,月底也要一个 问
同学,你好 可以合并做一个总的结转分录 答

老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
答: 不用担心,因为你已经在4月红冲了1月份开的专用发票,也就是说,在4月份,你已经红冲了1月份开的发票,所以你可以照常申报交税,只需要在申报报表中开出4月份红冲的发票即可,不用担心会被税务机关查到漏纳的税款。
老师,我十二月份用UK跟别人开了四十多万的票,其中有二十多万是当时开错了,十二月份的时候不知道要红字冲销,所以一月份交十二月份四十万发票的税钱,但是一月份的时候我冲销了十二月份多开的二十多万的发票,那我这个月怎么做调整,
答: 你好,你还有其他的销售额吗?正数收入加上这个负数,销售收入一块申报。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模三月份开具了一张1%的增值税专票,现因为开票错误要进行红冲。这个月重新开具,要开3%吗?一季度申报要交3月开具的红冲票的税吗?
答: 你好,不用的开1%的还是红虫1%开1%的正确的。





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