小规模三月份开具了一张1%的增值税专票,现因为开票错误要进行红冲。这个月重新开具,要开3%吗?一季度申报要交3月开具的红冲票的税吗?

嘻嘻
于2022-04-02 11:30 发布 2061次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
您好
增值税缴纳也是等季度申报的时候一起缴纳 是的
2021-08-01 14:03:07
你好,第一栏和第二栏填写不含税的销售额,开的税率是1%吗?
2021-10-15 08:48:16
不行,增值税专票是按月开具的,你必须在每月月末前报送,所以2月及3月的增值税专票数据也要及时申报,如果没有开具,则需要填写零税率空白发票,这样才能报税。
2023-03-14 17:40:23
你好,如果3%是专票,你按3%申报交税。如果普票你开3% 就是开错了吧,问下专管员怎么申报交税。
2021-04-10 22:55:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


