我们是一家小规模企业,我刚到这个公司,发现我们公司去年8月和12月收到其他公司的增值税专用发票两张,企业申报都是o申报。我现在该怎么办呢?年报怎么报,进项多,销项少.需要交税吗?

无情的棒棒糖
于2023-03-22 17:30 发布 434次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-22 17:38
你好,首先你的企业应该根据实际情况去申报增值税,确保增值税申报的准确、完整和及时性。如果企业收到的增值税专用发票,企业必须按照规定进行对账核实,并在月底按照规定和发票上的税率按月申报增值税收入,并按照当月应缴纳的税款申报缴纳。同时,也需要根据企业收入、支出实际情况,分别在税务机构申报年报,以确保税收管理的准确性。
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你好,首先你的企业应该根据实际情况去申报增值税,确保增值税申报的准确、完整和及时性。如果企业收到的增值税专用发票,企业必须按照规定进行对账核实,并在月底按照规定和发票上的税率按月申报增值税收入,并按照当月应缴纳的税款申报缴纳。同时,也需要根据企业收入、支出实际情况,分别在税务机构申报年报,以确保税收管理的准确性。
2023-03-22 17:38:52
你好 你们收到发票 要补做分录才行的 ; 你 要反结账去改不; 你21年是不是全部是0报季度报表和 季度申报表企业所得税的
2022-04-15 10:13:13
你好; 具体是什么发票; 如果是跨年损益要走以前年度损益调整科目来处理的
2022-03-07 10:27:00
如果是自产自销的,增值税、附加税、所得税都不需要缴纳,只需要交一个印花税就可以
2022-09-03 08:23:27
你好,更正所属期十月份的,然后进项转出其他里面填写。小规模期间收到的
最好不要在12月份调整,你12月份调整你的纳税义务完了。
2023-12-06 10:30:50
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