老师,我是建筑业小规模纳税人,1季度我只开具了负数发票,我的增值税申报表(附列资料一)本期扣除额3已经自动 带出数据了(负数),本期发生额要如何填写?印花税又如何申报,计件金额填负数还是0?

传统的冬日
于2023-03-22 16:36 发布 687次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-22 16:42
您好,增值税申报表一般情况下,本期发生额应填写实际发生金额,如果本期发生额是负数,则填写0;印花税可以按照实际发生的金额填写,计件金额也可以填写实际发生的金额,但必须与实际开具的发票相一致。
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您好,增值税申报表一般情况下,本期发生额应填写实际发生金额,如果本期发生额是负数,则填写0;印花税可以按照实际发生的金额填写,计件金额也可以填写实际发生的金额,但必须与实际开具的发票相一致。
2023-03-22 16:42:55
不是差额交税的,不用填写附列资料。
2022-01-20 17:04:26
你好,负数发票普通发票的,在第十栏里面填写正数的,在第一栏和第二栏里面填写不能抵扣的需要正常交税。
2022-04-19 16:57:35
您好,您之前普通发票没有交税吧,免税销售额是不能填写负数,只能≥0,之前有学员反馈问税局说要求填写0,
2022-01-05 08:13:47
您好!这个你只能上门申报。
2018-07-06 09:37:47
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