老师早上好!有关报关的问题,比如收了一笔美国100美 问
同学,你好 有风险的 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答
老师我用送的账套重做了长沙卓越的账,2月份结转成 问
您好,麻烦问下,结转成本的时候咋做的麻烦发下 答
你好,商铺租金收到了,日期为2.20-5.19的租金。由于 问
您好,对方变更了公司名字,是吧 答


老师,您好!老板从公账转了20万转到自己账号,付了运费没有开发票,后来拿了几千块钱餐费发票给我冲账,前面是:借其他应收款xxx,贷银行存款;后面是:借管理费用-业务招待费,贷其他应收款xxx;请问老师是这样写分录吗?
答: 嗯,这样写分录是不对的。
老师,公司从公账转了款给个人,运输费,个人还没开发票来,分录:其他应收款-支付运费 贷:银行存款这样吗?等收到发票再来冲其他应收款
答: 同学,你好 嗯嗯,是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,同一个员工名下有其他应收款,其他 应付款,有点混乱了。1、先是他向公司借了款,做了借方:其他 应收款-XXX。2、后面他又自己垫付款购买公司用品和支付 一些费用 ,做了贷款:其他 应付款-XXX。3、向公司报销他支付的费用 ,做了借:其他应付款-XXX。现在他的应收上面借方有余额,应付上面贷方有余额。不知道 怎么调了?
答: 你好同学 由于是同一个人的应收和应付款项,可以比较一下应收和应付的大小,比如应收大于应付 借,其他应付款 贷,其他应收款 那么最终其他应收款借方余额为员工欠公司的欠款




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冷艳的路灯 追问
2023-03-22 16:20
齐惠老师 解答
2023-03-22 16:20