老师你好,同一个员工名下有其他应收款,其他 应付款,有点混乱了。 1、先是他向公司借了款,做了借方:其他 应收款-XXX。 2、后面他又自己垫付款购买公司用品和支付 一些费用 ,做了贷款:其他 应付款-XXX。 3、向公司报销他支付的费用 ,做了借:其他应付款-XXX。 现在他的应收上面借方有余额,应付上面贷方有余额。不知道 怎么调了?
小草莓吖
于2022-09-09 17:48 发布 2103次浏览
- 送心意
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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