就是我开了个支票,他们去银行弄,结果是那个人把账户弄错了,这个钱又反回来了,然后他们在银行拿来个反回的业务凭证,,这个我做账时应该怎么做啊

冷艳的路灯
于2023-03-22 15:24 发布 293次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
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之前你是怎么处理支票的?你应该先把弄错的钱记录在收款账户里,然后根据银行反回的凭证转账到正确的账户。
2023-03-22 15:34:35
他这个是新公司,没有登记吗?如果是的话,你在电子税务局里面登记,然后备案你的公司账户,做三方协议。
2024-11-13 12:18:48
这种情况,您可以按照以下步骤进行账务处理:
首先,对于支付的社保单位部分,正常做账:
借:管理费用 - 社保(单位部分)
贷:银行存款
然后,收到个人交回的社保个人部分时:
借:银行存款
贷:其他应付款 - 社保个人部分
对于社保有余额的情况,可能是因为多交了单位部分或者个人部分交回的金额大于实际应承担的金额。需要查明原因,如果是多交了单位部分,可以将多交的部分暂挂账:
借:其他应收款 - 社保多交款
贷:管理费用 - 社保(单位部分)
如果是个人部分交回有余额,则:
借:其他应付款 - 社保个人部分
贷:管理费用 - 社保(单位部分)
这样可以将社保的余额在账面上进行合理的反映,并等待进一步的处理,比如与社保部门沟通退款或者在下期进行调整。
2024-08-12 10:33:51
一、工资发放和社保缴纳的基本账务处理
对于在本公司领取工资的两个人:
计提工资时:
借:管理费用/生产成本等(根据员工岗位确定费用科目)
贷:应付职工薪酬 - 工资
发放工资时:
借:应付职工薪酬 - 工资
贷:银行存款(实际发放金额)
其他应付款 - 代扣个人社保等
对于社保缴纳(三个人,其中一人工资不在本公司发放但在本公司交社保):
计提单位承担的社保部分(三个人):
借:管理费用/生产成本等(根据员工岗位确定费用科目)
贷:应付职工薪酬 - 社保(单位部分)
缴纳社保时:
借:应付职工薪酬 - 社保(单位部分)
其他应付款 - 代扣个人社保(三个人的个人部分)
贷:银行存款(单位和个人部分总和)
二、处理个人部分打回公司的情况
当收到个人打回的社保个人部分时:
借:银行存款(收到的个人打回的金额)
贷:其他应付款 - 代扣个人社保
三、解决保险有余额的问题
检查余额产生的原因:
确认是否是由于计算错误、入账错误或者其他原因导致的余额。
比如是否存在社保费用计算不准确,或者在账务处理过程中有遗漏或重复记账的情况。
根据原因进行调整:
如果是计算错误,重新计算社保费用并进行相应的调整分录。
例如,发现多计提了社保费用,做冲减分录:
借:应付职工薪酬 - 社保(单位部分)(多计提的金额)
贷:管理费用/生产成本等(根据员工岗位确定费用科目)(多计提的金额)
如果是入账错误,找到错误的凭证进行更正。
比如将某个人的社保费用记错科目,进行调整:
借:正确科目
贷:错误科目(涉及的社保金额)
2024-08-12 10:31:37
同学你好
这个不是你们公司的吗
2022-07-11 13:29:10
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