老师 销项发票没开出 也是隔月开,但是钱已经给了 怎么账务处理呀

毀若亦 ♡
于2023-03-22 11:00 发布 433次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
相关问题讨论
销项发票没开出时,可以先将给客户的金额记为应收账款,等待开出发票后,将应收账款转为销售收入。
2023-03-22 11:09:03
借银行存款贷预收账款。
2022-04-14 14:45:51
你好,购进做暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
然后根据销项发票确认收入,结转成本
2019-03-12 17:59:34
当时计提增值税是:借:应交税费-应交增值税(转出未转增值税),贷:应交税费-未交增值税。次月扣税时,银行已经做了:借:应交税费--未交增值税,贷银行了。只有650,也不想去做退税这么麻烦,而且有进项,直接做为留抵了。所以我是想问,怎么去调整已经交的增值税,分录怎么做
2021-02-04 10:26:17
您好!你是一般纳税人?
2018-07-04 10:17:04
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