老师你好,我单位销售房屋,当月开具增值税发票287万,当月增值税申报表按5%差额征税149万确定的收入,当月企业所得税申报表的收入按多少填,填在哪里

木水星辰
于2023-03-22 10:30 发布 391次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
相关问题讨论
首先,你需要确定你单位的企业所得税税率,并按此税率对287万进行纳税。接着,你的企业所得税申报表的收入应填写287万,填写在收入部分。
2023-03-22 10:33:42
企业所得税应填写在表格中的“企业所得税”栏目中。
2023-03-09 17:19:13
附加税呢?
2018-09-08 16:41:08
同学增值税是靠进项,销项,和进项转出
2022-03-15 15:17:51
那么你可以在附表一中把收入填写为“未实现收入”,然后等发票之后,重新申报增值税,在附表一中把该月的收入金额填上即可。
2023-03-14 14:21:49
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