请问、我从上一个会计接到账目,2月有一笔交纳社保她没入帐,2月的银行存款余额和对账单对不上,我目前是手工账,我录入了2月的期末数作为3月余额表期初数,我该怎么调一下帐呢?

无语的蜗牛
于2023-03-21 17:29 发布 439次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-21 17:37
你需要先核实2月的期末存款数,然后将交纳社保的金额加到期末存款数中,再将新的期末存款数作为3月期初数,这样就可以完成2月和3月的对账了。
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你需要先核实2月的期末存款数,然后将交纳社保的金额加到期末存款数中,再将新的期末存款数作为3月期初数,这样就可以完成2月和3月的对账了。
2023-03-21 17:37:16
就是没有正确的发生额
2022-02-13 18:07:35
对的,是的,需要是一样的,你看一下日记账,核对日记账和他的对账单,业务是不是有不对的
2023-09-21 08:21:49
您好!可以重新建账然后导入你们做的凭证就可以,或者重新启用期初余额重新录入后启用
2022-04-13 14:09:44
银行存款从去年3月份起余额在贷方,我现在在17年直接做一笔补存现的分录可以吗?
2017-02-28 14:26:11
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