请问、我从上一个会计接到账目,2月有一笔交纳社保她没入帐,2月的银行存款余额和对账单对不上,我目前是手工账,我录入了2月的期末数作为3月余额表期初数,我该怎么调一下帐呢?
无语的蜗牛
于2023-03-21 17:29 发布 338次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-21 17:37
你需要先核实2月的期末存款数,然后将交纳社保的金额加到期末存款数中,再将新的期末存款数作为3月期初数,这样就可以完成2月和3月的对账了。
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你需要先核实2月的期末存款数,然后将交纳社保的金额加到期末存款数中,再将新的期末存款数作为3月期初数,这样就可以完成2月和3月的对账了。
2023-03-21 17:37:16

你好,需要录入明细科目余额。
2020-07-08 16:25:49

你好,不平的用未分配利润科目做平
2017-02-13 23:05:57

到时把报表期初数变变就行了
2017-03-03 20:31:40

对的,是的,需要是一样的,你看一下日记账,核对日记账和他的对账单,业务是不是有不对的
2023-09-21 08:21:49
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无语的蜗牛 追问
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2023-03-21 17:37