老师 您好!我们有批货已经收到,但是发票供应商暂时给开不来,我们账上需要做这批产品的暂估入库吗?分录怎么做呢?

爱笑的芹菜
于2023-03-21 11:48 发布 413次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-21 11:55
嗯,你们需要制作暂估账簿,不开发票就记在应付账款准备金上,这样可以对这批货物进行暂估入库。比如你们可以将支付金额乘以一个折扣率,然后记录到应付账款准备金,并做相应的分录。
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嗯,你们需要制作暂估账簿,不开发票就记在应付账款准备金上,这样可以对这批货物进行暂估入库。比如你们可以将支付金额乘以一个折扣率,然后记录到应付账款准备金,并做相应的分录。
2023-03-21 11:55:10
你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
2022-01-17 18:47:26
具体步骤如下:
1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:银行存款,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”;
2、在库存商品上做一笔借方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:库存商品,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。
2023-03-03 11:50:00
你好,你可以对那一部分做调整。
2024-11-18 14:59:52
收到发票之后,冲减暂估,借:库存商品 负数 贷:应付账款 -暂估款 负数
然后,借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2020-02-12 16:41:17
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