小规模三月份开具了一张1%的增值税专票,现因为开票错误要进行红冲。这个月重新开具,要开3%吗?一季度申报要交3月开具的红冲票的税吗?
木水星辰
于2023-03-20 19:39 发布 675次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-20 19:49
老师:不用开3%的票,1%的增值税专票进行红冲就可以了,而且在一季度申报时,也只需要申报3月份开具的正票,不需要申报红冲票。比如说,购买了1000元的商品,支付了900元,则可以开1%的税率的专票,90元的税金,但是因为开票错误,需要红冲,则可以红冲原来开具的1%的税率专票,而不需要开3%的税率的专票。
相关问题讨论

你好,不用的开1%的还是红虫1%开1%的正确的。
2022-04-02 11:33:20

老师:不用开3%的票,1%的增值税专票进行红冲就可以了,而且在一季度申报时,也只需要申报3月份开具的正票,不需要申报红冲票。比如说,购买了1000元的商品,支付了900元,则可以开1%的税率的专票,90元的税金,但是因为开票错误,需要红冲,则可以红冲原来开具的1%的税率专票,而不需要开3%的税率的专票。
2023-03-20 19:49:42

这个是正常的开具发票。可以这样的开具发票。
2020-07-08 16:18:28

好的,首先说明一下,如果开超过45万后,就只能按3月份的税率1%,来开发票,而不是4月份的免税新政策。 举个例子:比如你的三月份的发票金额为50万,在四月份,你希望把发票红冲,并重新开具发票,但是此时有4月份的新政策免税,此时你只能按1%的税率重新开具发票,但是,增值税还是需要交的,因为你的发票开具金额超过45万,所以还是需要交税的
2023-03-14 16:22:22

你好,可以直接按照1%的红冲
2020-04-20 10:31:11
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