老师,个税以前年度有未报的怎报 问
只要带上数据去大厅补申报了 答
你好,印花税是根据不含税销售额和进账的不含税采 问
好的谢谢 答
老师,我们公司支付了一年的充电设备维护费,怎么做 问
是的,已经收到了,13万多 答
老师请问一下,已申报2025年度12个月的城镇土地使 问
老师你的意思是先进行税源采集的修改,再进行申报表的更正申报,是吗? 答
买入财务软件三年使用权分录怎么写? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

某生产型企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,销售给本企业职工乙产品20件,每件成本2000元,每件不含税售价3600元。计算增值税销项税额
答: 学员:20件产品的销项税额为:(3600-2000)*20*13%=520元
增值税课程前测(v1)1.A公司购入甲产品30件,每件1000元;购入乙产品20件,每件2500元,增值税税率为13%。产品已验收入库,货款未付。2.销售甲产品20件,每件售价2000元,货款40000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。3.销售给恒新厂甲产品10件,每件售价1500元,乙产品20件,每件售价4000元,共计95000元,增值税销项税额12350元,收到面值为107350元的商业汇票一张。
答: 你好,同学 1。借原材料30*1000%2B20*2500=80000 应交税费应交增值税80000*13%=10400 贷应付账款90400 2、借银行存款45200 贷主营业务收入40000 应交税费应交增值税5200 3、 借应收票据107350 贷主营业务收入95000 应交税费应交增值税12350
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
3. 某生产型企业为增值税一般纳税人,2020年12月发生以下业务:(5)将新研制的一批应税消费品赠送给客户,成本价20万元,成本利润率为10%,消费税税率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格;(6)销售给本企业职工外观损伤的乙产品20件,每件不含税售价2000元;(7)将自产价值33万元(不含税)的丙产品投资于B企业,另无偿赠送给B企业价值7万元(不含税)的丙产品;(5) 计算业务(5)的销项税额;(6) 计算业务(6)的销项税额;(7) 计算业务(7)的销项税额;麻烦老师解答一下,谢谢老师
答: 你好需要计算做好了发给你





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