1.丙企业(增值税一般纳内税人)生产并销售A产品,适用增值税税率为13%。2020年6月发生以下销售业务: (1)销售给甲公司A产品1000件,每件售价为30.00元。另收取装卸费2260.00元。 (2)销售给乙公司A产品2000 件,每件售价为30.00元。委托某运输公司运输,代垫运输费用5100.00元,运费发票已转专交给乙公司。 [要求] 计算相应业务的增值税销项税额。

深情的发带
于2023-12-19 17:41 发布 695次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-12-19 17:48
您好
(1)销售给甲公司A产品1000件,每件售价为30.00元。另收取装卸费2260.00元。
销项税额1000*30*13%+2260/1.13*13%=4160
(2)销售给乙公司A产品2000 件,每件售价为30.00元。委托某运输公司运输,代垫运输费用5100.00元,运费发票已转专交给乙公司。
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您好
(1)销售给甲公司A产品1000件,每件售价为30.00元。另收取装卸费2260.00元。
销项税额1000*30*13%+2260/1.13*13%=4160
(2)销售给乙公司A产品2000 件,每件售价为30.00元。委托某运输公司运输,代垫运输费用5100.00元,运费发票已转专交给乙公司。
2023-12-19 17:48:36
您好!你的问题是什么
2022-05-10 15:48:11
算增值税的进项税额=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
您好,这个还有其他的吗
2023-11-01 10:40:22
你好
60*13%➕6*9%
按这个抵扣的
2022-11-03 19:40:31
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bamboo老师 解答
2023-12-19 17:49