请教老师,就是我们增值税了留抵的税额,这个税额是由于,以前年度间,我们完成货物交易了,但是供应商没有给我们开票,我们走的无票收入,后来供应商开给我们票了,然后我们也开出发票了,红冲了之前的无票收入,,但其实我们是没有库存了,这种情况,我们可以申请退税嘛

知识呗
于2023-03-20 14:41 发布 624次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-20 14:48
是的,可以申请退税。但是你首先需要做的是把这笔税款登记在增值税纳税申报表的“累计已交增值税”栏中,然后再申请退税。同时,你还需要提供一些凭证,比如购货发票、销货发票以及税务机关出具的其它证明文件等。
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是的,可以申请退税。但是你首先需要做的是把这笔税款登记在增值税纳税申报表的“累计已交增值税”栏中,然后再申请退税。同时,你还需要提供一些凭证,比如购货发票、销货发票以及税务机关出具的其它证明文件等。
2023-03-20 14:48:07
你好,供应商给你们开发票了,正常你们就是有库存的,你应该做一个入库的凭证呀。
2022-04-01 15:46:06
同学你好
这个可以退税的
2022-03-24 10:11:10
您好,可以开折扣发票的,这种情况的折扣发票也是红字发票的。
2023-09-21 17:40:45
你好,你应该入库,只是没有发票,不能税前扣除
2025-07-08 11:44:14
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