送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-20 12:06

首先,你需要在账务系统中核实进账发票的相关信息,然后根据账务规则和流程,记录抵扣信息及金额,最后将抵扣金额减去应付账款,完成进账发票的核销。

光玄月 追问

2023-03-20 12:06

那么,如果我们还有其他类型的发票,比如收据,我们该如何处理?

齐惠老师 解答

2023-03-20 12:06

对其他类型的发票,比如收据,你需要先根据发票内容,判断它是否可以记账,然后根据账务规则和流程,记录发票信息及金额,最后将收据金额记入账户,完成核销。

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相关问题讨论
首先,你需要在账务系统中核实进账发票的相关信息,然后根据账务规则和流程,记录抵扣信息及金额,最后将抵扣金额减去应付账款,完成进账发票的核销。
2023-03-20 12:06:57
你好,这个是发票开错吗?
2022-04-01 11:06:46
你好,12月份开的负数发票,在你的销售额填写负数销售额就可以的,如果有正数的话,正数加上这个负数销售额。
2022-01-18 17:11:00
你好,如果这个是销售货物的,借应付账款 贷,库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-05-28 11:20:55
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2017-07-05 15:20:21
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