- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-01 13:18
那一年的
当时怎么做的
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那一年的
当时怎么做的
2024-05-01 13:18:09

你好,进项发票红冲这样做分录
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个分录借贷方金额都是正数
2020-01-01 17:10:27

你好 你认证了发票了吗 ?
2021-01-14 18:48:07

您好!需要冲红:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2018-08-16 14:59:55

3联都做账,要是都没有给购买方话,你这个对应3联都做账上
2020-07-01 10:10:50
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杨小佳 追问
2024-05-01 13:19
郭老师 解答
2024-05-01 13:21